中色股份(000758.CN)

中色股份(000758.SZ):2019年业绩盈转亏至10.6亿元

时间:20-04-21 00:56    来源:格隆汇

格隆汇4月21日丨中色股份(000758)(000758.SZ)披露2019年年度报告,实现营业收入110.78亿元,同比下降25.16%;归属于上市公司股东的净亏损10.6亿元,上年同期盈利1.2亿元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损10.67亿元,上年同期盈利6191.42万元;基本每股亏损0.5382元。

公司四大业务板块发展格局上,工程承包业务出现较大程度下滑,有色金属资源开发业务平稳发展,装备制造业务继续下降并开启重整工作,贸易业务积极转型。

(1)工程承包业务:报告期内,公司国际工程承包业务出现较大程度下滑,受国际局势影响,工程承包业务收入36.26亿元,比上年同期下降53.04%。2019年,全球主要发达经济体和新兴经济体的经济增速均有所放缓,国际经济形势不稳定、不确定性增多,叠加工程项目建设周期进度因素影响,导致公司工程承包业务板块营业额和毛利同比大幅下降。报告期内,刚果(金)RTR项目一期正式投产,项目二期正加紧建设;阿尔及利亚硅藻土项目、希腊氧化铝厂项目稳步推进,均实现了良好的收益;越南铜项目及中东板块、印度板块多个项目有序进行,执行顺利;签署了哈矿VCM竖井项目合同、几内亚铝土矿及辅助设施综合项目合同。公司在坚持“大市场、大业主、大项目”的经营策略下,与国际知名技术和设备供应商ABB集团、奥图泰集团、蒂森克虏伯等公司分别签订了《战略合作协议》。未来公司将加大“一带一路”国际合作深度,通过与国际知名企业的合作,实现优势互补,共同开发全球范围内的大型工程项目。

(2)有色金属资源开发:报告期内,公司有色金属采选与冶炼收入47.42亿元,比上年同期减少10.00%。2019年,受下游需求不足影响,大部分工业金属价格仍然承压。锌价在一季度出现较大幅度反弹之后,二季度迅速冲高回落并开启下行走势。面对外部不利因素,公司优化生产组织,加大风险防控,确保有色金属采选冶业务平稳运行。子公司鑫都矿业完成了边坡治理的工作和地下开采工作的初步设计,深边部开采储量报告通过蒙古国矿山部批准,并完成备案;中色锌业加强市场研判,强化产供销协同,实现高效稳健经营;中色矿业采矿权空白区探矿权整合工作进展顺利;达瑞铅锌矿项目主斜坡道工程顺利开工,井下工程建设拉开帷幕;珠江稀土抓住稀土市场上涨契机,紧跟市场节奏,有序销售库存稀土矿原料,实现扭亏为盈。公司将贯彻“工程+资源”的两轮驱动发展战略,继续在国内外加大资源储备布局,进一步提高资源占有量和资源供应能力。

(3)装备制造:报告期内,公司装备制造业务收入1.89亿元,比上年同期减少47.76%。受国家供给侧结构性改革等政策影响,2019年,公司装备制造业务所服务的多个行业市场继续呈现结构性过剩态势,这些外部因素加上子公司历史包袱重、人员冗余、固定成本高、债务负担重等内部因素,装备制造业务本报告期内持续亏损。公司按照战略性退出机械制造行业的指导思想,在保持稳定的前提下,积极推进子公司沈冶机械的破产重整工作,2019年12月,公司作为债权人正式向法院提交了沈冶机械破产重整申请,目前重整工作正在积极推进中。中色泵业拟开展混合所有制改革,通过综合改革措施,不断提升管理水平和市场竞争力。

(4)贸易:报告期内,公司贸易业务收入23.31亿元,比上年同期增加74.95%。2019年公司贸易业务继续贯彻“做实贸易”要求,进一步明确公司贸易为辅业的定位,以国际工程承包和资源开发两大主业为依托,从主业中寻找贸易机会,以主业推动贸易的发展,以贸易服务完善延伸主业产业链,完成贸易业务的转型。由于与公司开展有色金属产品贸易的部分合作公司2019年度盈利状况下滑,经营处于亏损状态,受其资金压力大、抵押物贬值等因素影响,公司催收欠款难度加大,基于谨慎性原则,公司在2019年对贸易业务可能出现的损失计提了坏账准备。

值得注意的是,董事韩又鸿、冯立民对公司《2019年年度报告及报告摘要》投反对票,反对理由如下:

一、中色股份2019年出现重大亏损,年报中没有对亏损的具体原因做出分析。中色股份公司应该就亏损的有关情况进行明确阐述,如有内控缺失,责任应该到人。

二、沈冶机械对上市公司造成的损失,中色股份应向大股东追索当初股权分置改革时的承诺,维护上市公司的利益。同时对于中色泵业的清理问题,要尽快拿出时间表。

三、鉴于2019年出现了非正常的重大亏损,除了财务审计之外,我们要求公司聘用外部专业机构对中色股份的内控机制、制度和内控实施情况进行有针对性内控审计。

监事陈学军对公司《2019年年度报告及报告摘要》投反对票,理由如下:

中色股份2019年出现重大亏损,公司没有全面分析对重大亏损的原因,应该就有关情况进行明确阐述,公司内控应该有缺失的地方,公司在现有审计师审计的基础上,应该引入第三方进行内控审计,责任应该到人。公司负责人秦军满、主管会计工作负责人闫俊华及会计机构负责人李兵声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。